內部稽核報告董事會:內部稽核
內部稽核
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公開發行公司建立內部控制制度處理準則
https://law.moj.gov.tw
公開發行公司內部稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告 ...
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公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
https://www.iia.org.tw
與監督機制,稽核主管應依規定列席董事會報告,若因故無法列席可依公司相關職務授權及代理. 人辦法辦理,其報告事項,由公司董事會依管理需要自行斟酌。 三十二、稽核主管 ...
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稽核報告是否需於陳核董事長核准後
https://www.tpex.org.tw
爰此,公開發行公司之稽核報告及追蹤報告應依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第15條規定,陳核至董事會授權之董事會成員(如董事長)後,於稽核項目完成之次月底前 ...
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公開發行公司建立內部控制制度處理準則
https://law.moj.gov.tw
公開發行公司內部稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告 ...
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獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形及會議記錄
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(二) 每季:每季呈報稽核結果(含追蹤複查)業務報告,獨立董事對於稽核結果有疑義時皆在審計. 委員會及董事會中提出,稽核主管列席回答並留下記錄。 (三) 每年:審核年度 ...
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內部稽核之組織及運作
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三、 稽核室除按月定期將稽核報告與追蹤改善報告送請獨立董事查閱外,總稽核並列席審計委員會、董事會報告內部稽核業務。 總稽核:沈峰如. 稽核:江欽文、蔡政芬、謝漢唐.