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內部稽核報告董事會

「內部稽核報告董事會」文章包含有:「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集」、「稽核報告是否需於陳核董事長核准後」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「內部稽核」、「獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形及會議記錄」、「內部稽核之組織及運作」

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董事長兼任總經理稽核報告稽核報告範例
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公開發行公司建立內部控制制度處理準則
公開發行公司建立內部控制制度處理準則

https://law.moj.gov.tw

公開發行公司內部稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告 ...

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公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集

https://www.iia.org.tw

與監督機制,稽核主管應依規定列席董事會報告,若因故無法列席可依公司相關職務授權及代理. 人辦法辦理,其報告事項,由公司董事會依管理需要自行斟酌。 三十二、稽核主管 ...

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稽核報告是否需於陳核董事長核准後
稽核報告是否需於陳核董事長核准後

https://www.tpex.org.tw

爰此,公開發行公司之稽核報告及追蹤報告應依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第15條規定,陳核至董事會授權之董事會成員(如董事長)後,於稽核項目完成之次月底前 ...

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公開發行公司建立內部控制制度處理準則
公開發行公司建立內部控制制度處理準則

https://law.moj.gov.tw

公開發行公司內部稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告 ...

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內部稽核
內部稽核

https://www.scientech.com.tw

壹、內部稽核之目的本公司實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議, ...

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獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形及會議記錄
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形及會議記錄

https://www.testritegroup.com

(二) 每季:每季呈報稽核結果(含追蹤複查)業務報告,獨立董事對於稽核結果有疑義時皆在審計. 委員會及董事會中提出,稽核主管列席回答並留下記錄。 (三) 每年:審核年度 ...

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內部稽核之組織及運作
內部稽核之組織及運作

https://www.csbcnet.com.tw

三、 稽核室除按月定期將稽核報告與追蹤改善報告送請獨立董事查閱外,總稽核並列席審計委員會、董事會報告內部稽核業務。 總稽核:沈峰如. 稽核:江欽文、蔡政芬、謝漢唐.